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內(nèi)鄉(xiāng)縣糧食局2018年部門預(yù)算公開

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府門戶網(wǎng)站? www.dreamzoneerode.com ??2018-07-30 08:00?? 來源:財(cái)政局

2018年糧食局部門預(yù)算公開

 

第一部分 概況

       一、主要職能

      二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2018年度部門預(yù)算情況說明

      一、收入支出預(yù)算總體情況說明      

二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

        四、政府采購支出情況

五、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。

    六、國有資產(chǎn)占用情況

第三部分 名詞解釋

第四部分 2018年部門預(yù)算公開報(bào)表

                                                                           第一部分概況

一、主要職責(zé):

糧食局的主要職責(zé)是:組織落實(shí)國家、省、市、縣有關(guān)糧食流通的法律、法規(guī)、政策,制定并且組織全縣糧食流通發(fā)展規(guī)劃和實(shí)施意見。負(fù)責(zé)全縣糧食總量平衡,調(diào)劑余缺。培育和完善糧食市場休系,監(jiān)管糧食市場,維護(hù)正常的糧食流通秩序。建立和完善地方儲備管理制度,搞好全縣糧食市場宏觀調(diào)控,平抑糧價(jià),確保糧食安全和軍需民食。

二、預(yù)算單位構(gòu)成

糧食局部門預(yù)算為本級預(yù)算。機(jī)構(gòu)設(shè)置為糧食局機(jī)關(guān)本級和糧油儲備中心二個(gè)財(cái)政全供單位組成,編制20人,其中機(jī)關(guān)編制8人,事業(yè)編制12人,年底實(shí)有17人。

 

第二部分2018年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

2018年收入預(yù)算總計(jì)642.24萬元,較上年下降13.22%,原因?yàn)轫?xiàng)目資金減少。其中:財(cái)政預(yù)算撥款(補(bǔ)助) 642.24 萬元,財(cái)政專戶 0 萬元,政府性基金 0  萬元。

2018年支出合計(jì)642.24萬元,較上年下降13.22%,原因?yàn)轫?xiàng)目資金減少

二、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0.80萬元。較上年下降84%,原因?yàn)樨瀼匕隧?xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約。其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元。

三、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算142.25萬元,主要保障單位人員工資發(fā)放、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

四、政府采購支出情況

2018年政府采購預(yù)算安排0萬元。其中貨物類 0萬元,工程類0萬元,服務(wù)類0萬元。

五、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。

2018年預(yù)算中無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。

六、國有資產(chǎn)占用情況

我單位沒有國有資產(chǎn)占用情況。

 

第三部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:是指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi):是指納入財(cái)政預(yù)算管理,部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分

附件:內(nèi)鄉(xiāng)縣糧食局2018年部門預(yù)算公開報(bào)表

1、部門收支總體情況表

  2、部門收入總體情況表

   3、部門支出總體情況表

   4、財(cái)政撥款收支總體情況表

    5、一般公共預(yù)算支出情況表

   6、一般公共預(yù)算基本支出情況表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

  9、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

http://www.dreamzoneerode.com/attached/20181008/20181008161106_813.xls


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